2024.09.24
9月18日至20日,財務管理部(bù)邀(yāo)請部分子公司財務負責人對公司本部財(cái)務工作開展內(nèi)部檢查。
在進行檢查前,財務管理部首先確定了此次檢查的目標和範圍(wéi)、明確分工及準備檢(jiǎn)查的財務(wù)資料。按照檢查計劃,檢查人員認真對公司的賬務處理和財務流程進行逐(zhú)項複核和查閱,確保數據的準確性和合規性。針對檢查過(guò)程中發(fā)現的問題及(jí)時進行溝通、整理和分析,並形成檢查報告。
此次內部(bù)檢查是公司財務管理部在對子公司進行(háng)財務垂(chuí)直檢查基礎上開展的創(chuàng)新工(gōng)作,旨在通過(guò)內部上下互(hù)查,讓財務人員(yuán)了解公司(sī)整體業務流程及財務狀況,及時發(fā)現並糾正可能存在的(de)會計核算瑕疵和潛在的會(huì)計差錯(cuò),保障公司資產的安全和完(wán)整,更為後續提高公(gōng)司財務管理水平提供有力支持。(財務管理(lǐ)中心/崔(cuī)飛 供稿(gǎo))
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